任职资格:
1、本科以上学历,审计、财务、法律、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先;
2、具有7年及以上专业领域或行业工作经验的优先;
3、具有较好的审计、财会、相关法律、企业管理、公司经营知识,具有会计师/审计师/经济师、律师、物流师等职称或职业资格。
职位描述:
1、制定公司审计管理制度和相关流程
2、编制年度审计工作计划,明确实施路径及相关责任方
3、对年度审计计划的完成情况进行回顾与总结,促进部门发展规划实现
4、担任项目主审,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改
5、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理
6、收集线索,落实违规经营责任追究的各项工作
7、牵头组织各部门推进内控体系的不断完善,提升内控的效率和效果
8、评价内控体系设计和执行的有效性,监督内控缺陷的整改
9、结合上级单位要求,推动本单位风险三道防线体系的不断完善
10、组织开展管理提升、风险内控相关的培训
11、按照投资后评价制度要求,开展项目投资后评价工作
12、搭建部门知识框架,整理审计、风控相关知识及经验
13、编制工作手册、设计风控工具,规范工作程序和内容,提高工作效率
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